首页 >  信息公开 >  预算公开 >  2023年北京市妇联所属二级预算单位预算公开

北京市妇女儿童服务中心2023年财政预算信息公开

时间:2023-3-9 10:00:01   来源:北京市妇女儿童服务中心   点击:
  目   录
  第一部分 2023年度单位预算情况说明
  一、单位情况说明
  二、收入预算情况说明
  三、支出预算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  五、其他情况说明
  六、名词解释
  第二部分 2023年度单位预算报表
  一、收支总表
  二、收入总表    
  三、支出总表
  四、项目支出表
  五、政府采购预算明细表
  六、财政拨款收支总表
  七、一般公共预算财政拨款支出表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出表
  九、政府性基金预算财政拨款支出表
  十、国有资本经营预算财政拨款支出表
  十一、财政拨款“三公”经费支出表
  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
  十三、项目支出绩效目标表
 
  第一部分  2023年度单位预算情况说明
  一、单位情况说明
  (一)本单位性质、职责等情况
  北京市妇女儿童服务中心是北京市妇联下属正处级公益一类事业单位,于2021年3月经北京市编委(京编委﹝2021﹞26号)批复成立。
  主要职责是承担为本市妇女儿童提供综合维权、家庭教育、创业就业、婚姻家庭、教育培训、家政信息、帮扶救助等服务。
  (二)机构设置情况
  中心内设4个部室,分别是办公室、家庭服务科、创业服务科、社会服务科。本中心无下属单位。
  (三)人员编制及实有情况
  北京市妇女儿童服务中心部门行政编制0人,实有人数0人;事业编制23人,实有人数22人;退休人员 5人。
  二、收入预算情况说明
  2023年度收入预算1537.41万元,比2022年年初预算数1504.93万元增加32.48万元,增长2.16%。主要原因是落实人员工资政策,增加相关经费。
  (一)本年财政拨款收入1391.45万元
  1.一般公共预算拨款收入1391.45万元。
  2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
  3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
  (二)本年其他资金收入0.00万元
  4.财政专户管理资金收入0.00万元。
  5.事业收入0.00万元。
  6.上级补助收入0.00万元。
  7.附属单位上缴收入0.00万元。
  8.事业单位经营收入0.00万元。
  9.其他收入0.00万元。
  (三)上年结转结余145.96万元
  10.上年结转结余145.96万元。
  图1:收入预算
  三、支出预算情况说明
  2023年支出预算1537.41万元,比2022年年初预算数1504.93万元增加32.48万元,增长2.16%。主要原因是落实人员工资政策,增加相关经费。
  (一)基本支出。基本支出预算1151.64万元,占总支出预算
  74.91%,比2022年年初预算数1100.09万元增加51.55万元,增长4.69%。
  (二)项目支出。项目支出预算385.77万元,比2022年年初预算数404.84万元减少19.07万元,减少4.71%。其中:
  1.事业单位经营支出0.00万元。
  2.上缴上级支出0.00万元。
  3.对附属单位补助支出0.00万元。
  图2:基本支出和项目支出情况
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京市妇女儿童服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
  2023年财政拨款“三公”经费预算2.00万元,比2022年
  财政拨款“三公”经费预算减少0.11万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元持平。
  2.公务接待费。2023年预算数2.00万元,比2022年年初预算数2.11万元减少0.11万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。
  3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0.00万元,与2022年持平。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2023年北京市妇女儿童服务中心政府采购预算总额143.27万元,其中:政府采购货物预算7.55万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算135.72万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  2023年北京市妇女儿童服务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
  (三)机关运行经费说明
  本单位不在机关运行经费统计范围内。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2023年,北京市妇女儿童服务中心填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算385.77万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
  (五)重点行政事业性收费情况说明
  本单位2023年无重点行政事业性收费。
  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  (七)国有资产占用情况说明
  截至2022年底,我单位共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),共计74万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
  六、名词解释
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
  政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
 
  第二部分  2023年度单位预算报表

附件:北京市妇女儿童服务中心2023年单位预算附表

编辑:pangpengfei